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時(shí)間:2021-03-17 11:23:00 來(lái)源:安陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)集團有限公司 【 打印 】
3月16日上午,市財政局副局長(cháng)石治國、財務(wù)監管科科長(cháng)侯永江等四人組成內審整改檢查組,對經(jīng)開(kāi)集團內部審計整改工作落實(shí)情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查,經(jīng)開(kāi)集團總經(jīng)理周光明帶隊參加了本次專(zhuān)項檢查活動(dòng)。
按照專(zhuān)項檢查工作安排,檢查組聽(tīng)取了周光明總經(jīng)理關(guān)于經(jīng)開(kāi)集團內部審計整改工作的情況匯報,現場(chǎng)查閱了經(jīng)開(kāi)集團開(kāi)展內部審計整改工作相關(guān)材料。
匯報主要涉及集團內部審計整改落實(shí)情況及下一步工作措施。為確保集團內部審計整改工作的順利開(kāi)展,集團成立了內部審計整改工作領(lǐng)導小組,并根據部門(mén)職責和業(yè)務(wù)辦理流程依據集團制度規定對審計檢查提出的問(wèn)題,做到責任到人,及時(shí)整改。對審計發(fā)現的不能及時(shí)整改的問(wèn)題,集團印發(fā)了《經(jīng)開(kāi)集團內部審計整改工作責任清單》,明確問(wèn)題責任人,確保按照時(shí)間節點(diǎn)穩步推進(jìn)。
通過(guò)檢查和交流,檢查組對集團開(kāi)展內部審計整改工作給予充分肯定,此次檢查工作圓滿(mǎn)完成。
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